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powered by   2024/11/23 更新
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内部監査担当者 社名非公開

掲載開始日:2024/11/19
更新日:2024/11/20
ジョブNo.241119MN81113019
職種 内部監査担当者
社名 社名非公開
業務内容 【職務内容】
社内外部のあらゆるリスクの低減、および業務プロセス改善のため、日々の事業活動が組織としてルールに則っとり運営されているか、またリスクをもたらす行為がないかをチェックし、グループのガバナンスやリスク管理体制を向上しグループ全体の健全な成長を推進していきます。
さらにそのリスクを分析し人材育成や企業の事業価値向の改善提案・DX推進をしていくことも期待しています。
なお、ゆくゆくは経営企画や財務企画等にチャレンジをしていくことも可能なポジションです。

現時点では、監査対象はグループ会社(数十社)を含み、今後もグループ会社の増加は想定されます。

【具体的な業務内容】
・業務プロセス改善企画~実行
・監査計画の立案
・監査調書の作成~報告
・課題解決のための提案、およびフォローアップ
・J-SOX対応

【募集背景】
これからの5年は「エクセレンス企業」への飛躍を目指します。
すべてのヘルスデータでNo.1となりデータ事業で独占的ポジションを確立します。
また、データを社会実装につなげ、Nice to HaveからMust Haveの社会インフラに広げていくことを狙います。

1.ヘルスビッグデータの圧倒的ポジション(個々人と繋がれている状態へ)
2.PHRプロダクトの国民的普及(2,000万人目標)
3.ヘルスケアのサービス化(健康増進・疾患予防の事業化)

これらの実現のため事業拡大、子会社が増加する中で、経営陣の目が行き届かなくなるエリアがないよう、リスクが放置されないよう、より一層の人財活用を行うため、効率かつ正確な業務プロセス改善に貢献をしていただきたく、内部監査担当者を募集することとなりました。
求める経験 【必須要件】 ※下記1または2のご経験
1.上場会社における監査室での監査経験3年以上(業界経験不問)
・内部統制評価:全般統制、決算財務プロセス、IT全般統制、業務プロセス
・業務監査:印章、労務、稟議、文書管理、現預金、衛生管理
2.社内部門との調整やJ-SOX資料の更新等、内部統制の維持・運営管理

【歓迎要件】
・監査法人との調整や監査役のサポート経験
・監査関連資格保有者(内部監査士・CIA等)
・業務プロセスの標準化・改善の知識
・高いコミュニケーション能力と交渉力
勤務地
東京都 詳細につきましてはご面談時にお伝え致します
年収 経験・スキルに応じて変動の可能性があります
勤務時間 09:00~18:00
休日・休暇 完全週休二日(土日)介護休業制度、慶弔金規程、休日:祝祭日、年末年始、5/1.2
■有給休暇:入社年度は入社日に5日、半年経過後にプラス5日付与。翌年12日追加。以後2日ずつ増加し、最大20日。前年度支給分のみ繰越可能。)
■1週間休暇制度:土日祝を入れ連続7日休みの場合は、有給休暇2日を使用すると特別休暇3日(有給)が付与され、最大9連休が可能
募集背景 増員のための募集になります。詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
雇用形態 正社員

この求人情報は、「株式会社パソナ」が取り扱っています

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