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powered by   2024/11/26 更新
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内部監査コンサルタント 社名非公開

掲載開始日:2024/07/04
終了予定日:2024/08/01
更新日:2024/09/04
ジョブNo.359869
職種 内部監査コンサルタント
社名 社名非公開
業務内容 ■同社にて、内部監査コンサルタントをご担当いただきます。

【具体的には】
■内部監査/Internal Audit コンサルティング
・企業の内部監査部門の高度化、効率化
 リスクアプローチの導入
 3ラインモデルの導入・強化による組織のアシュアランス・モニタリングの最適化
・グローバル企業における、日本子会社、海外内部監査の高度化(海外の同社グループとの連携)
・アナリティクスや最新テクノロジーを活用した内部監査の高度化、効率化、DX(デジタル・トランスフォーメーション)化
・内部監査のコソース(国内外拠点への内部監査同行、海外の同社グループへの指示等)
・ESG、サイバーセキュリティ、情報セキュリティ、個人情報保護、品質、外部委託先・取引先管理などエマージングリスクをテーマにした内部監査

【所属について】
・2023/12/1?2024/5/31は、同社に在籍かつ同社グループ会社への部分出向となります。
・2024/6/1以降は、同社グループ会社に在籍となります。
求める経験 【必須要件】※いずれか必須
・監査法人における内部統制評価やアドバイザリー業務の経験
・コンサルティングファームにおけるコンサルティング業務(ITコンサルティング含む)の経験
・事業会社におけるリスクマネジメント・内部統制・内部監査・コンプライアンス・情報システムに関連する業務の経験
・事業会社における、財務・経理・法務・経営企画・購買・サプライチェーン管理の業務の経験

【歓迎要件】
■内部統制(J-SOX、US-SOX)に関連する経験
■内部監査に関連するする経験
■セキュリティ管理フレームワークを用いた監査やリスク分析のご経験(ISO27001, COBIT, NISTサイバーセキュリティフレームワーク等)
■事業継続において重要視される国内および海外法規制(プライバシー等)対応の業務経験
■英語での業務経験
■以下のいずれかまたは複数の資格を保有
日本公認会計士・米国公認会計士(USCPA)・公認内部監査人(CIA)・公認不正検査士(CFE)・公認情報システム監査人(CISA)・システム監査技術者
勤務地
東京都/千代田区/丸の内3-3-1
年収 580-1200万円
※専門業務型裁量労働制・固定時間外手当の適用あり(職種・職位による)
勤務時間 09:30 - 17:30(コアタイム:00:00 - 00:00)
休日・休暇 年末年始休暇、年次有給休暇、受験有給休暇、産前産後休暇、育児休暇、育児参加奨励休暇、介護休暇、夏期休暇、トーマツ休日 他
福利厚生 健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金、介護保険
時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜時間外勤務手当、通勤手当、出張手当 他
デロイト トーマツ企業内保育園、育児コンシェルジュサービス、トーマツ健康保険組合のカフェテリア方式による育児・介護補助クーポンやスポーツクラブ・各種宿泊施設の割引 他
雇用形態 正社員
選考プロセス 【面接回数】2回
【選考フロー】
一次面接⇒ 最終面接

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