内部監査コンサルタント 社名非公開
職種 | 内部監査コンサルタント |
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社名 | 社名非公開 |
業務内容 |
■同社にて、内部監査コンサルタントをご担当いただきます。 【具体的には】 ■内部監査/Internal Audit コンサルティング ・企業の内部監査部門の高度化、効率化 リスクアプローチの導入 3ラインモデルの導入・強化による組織のアシュアランス・モニタリングの最適化 ・グローバル企業における、日本子会社、海外内部監査の高度化(海外の同社グループとの連携) ・アナリティクスや最新テクノロジーを活用した内部監査の高度化、効率化、DX(デジタル・トランスフォーメーション)化 ・内部監査のコソース(国内外拠点への内部監査同行、海外の同社グループへの指示等) ・ESG、サイバーセキュリティ、情報セキュリティ、個人情報保護、品質、外部委託先・取引先管理などエマージングリスクをテーマにした内部監査 【所属について】 ・2023/12/1?2024/5/31は、同社に在籍かつ同社グループ会社への部分出向となります。 ・2024/6/1以降は、同社グループ会社に在籍となります。 |
求める経験 | 【必須要件】※いずれか必須 ・監査法人における内部統制評価やアドバイザリー業務の経験 ・コンサルティングファームにおけるコンサルティング業務(ITコンサルティング含む)の経験 ・事業会社におけるリスクマネジメント・内部統制・内部監査・コンプライアンス・情報システムに関連する業務の経験 ・事業会社における、財務・経理・法務・経営企画・購買・サプライチェーン管理の業務の経験 【歓迎要件】 ■内部統制(J-SOX、US-SOX)に関連する経験 ■内部監査に関連するする経験 ■セキュリティ管理フレームワークを用いた監査やリスク分析のご経験(ISO27001, COBIT, NISTサイバーセキュリティフレームワーク等) ■事業継続において重要視される国内および海外法規制(プライバシー等)対応の業務経験 ■英語での業務経験 ■以下のいずれかまたは複数の資格を保有 日本公認会計士・米国公認会計士(USCPA)・公認内部監査人(CIA)・公認不正検査士(CFE)・公認情報システム監査人(CISA)・システム監査技術者 |
勤務地 |
東京都/千代田区/丸の内3-3-1
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年収 |
580-1200万円 ※専門業務型裁量労働制・固定時間外手当の適用あり(職種・職位による) |
勤務時間 | 09:30 - 17:30(コアタイム:00:00 - 00:00) |
休日・休暇 | 年末年始休暇、年次有給休暇、受験有給休暇、産前産後休暇、育児休暇、育児参加奨励休暇、介護休暇、夏期休暇、トーマツ休日 他 |
福利厚生 |
健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金、介護保険 時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜時間外勤務手当、通勤手当、出張手当 他 デロイト トーマツ企業内保育園、育児コンシェルジュサービス、トーマツ健康保険組合のカフェテリア方式による育児・介護補助クーポンやスポーツクラブ・各種宿泊施設の割引 他 |
雇用形態 | 正社員 |
選考プロセス | 【面接回数】2回 【選考フロー】 一次面接⇒ 最終面接 |
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